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稅問我答|銷售自己使用過的固定資產(chǎn),如何填寫增值稅申報(bào)表?

397 0 樓主
發(fā)表于 2024-1-26 21:00:29 | 只看樓主 只看大圖 閱讀模式
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省稅務(wù)局公眾號(hào)精選文章
公眾號(hào)名稱: 山西稅務(wù)
標(biāo)題: 稅問我答|銷售自己使用過的固定資產(chǎn),如何填寫增值稅申報(bào)表?
原文鏈接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5Mjk5MTE3Nw==&mid=2651782512&idx=2&sn=7e238b0fd2205cfa74f791b44dda60d4&chksm=8b9ee6d6bce96fc098f6f022f0dfaf3d9ab9242aff1bc3316d08203a560d07da9e9f3c724f5c#rd
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2024-01-26 17:05
二維碼: -


Q&A
稅問我答

問:銷售自己使用過的固定資產(chǎn),如何填寫增值稅申報(bào)表?
答:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),符合相關(guān)規(guī)定的,可以選擇適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅的優(yōu)惠政策,舉例說明增值稅申報(bào)表填寫方法:
例如:一般納稅人A公司銷售購進(jìn)的設(shè)備取得含稅銷售額103000元,符合簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅的政策,并開具了3%的增值稅普通發(fā)票,填表如下:(不考慮其他情況)
第一步,將價(jià)款按3%征收率換算為不含稅銷售額,稅款填寫至附表一第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)。

第二步,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目中減免代碼選擇0001129924,第2列至第4列填寫減免的1%的稅額,如下表:

第三步,增值稅主表5欄填寫簡易計(jì)稅銷售額,21欄填寫應(yīng)納稅額,23欄填寫1%的減征額,24欄填寫應(yīng)納稅額合計(jì),填寫完附表一及減免稅明細(xì)表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成主表中的數(shù)據(jù),如下表:



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