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【漲知識】出口企業(yè)申報審核通過后發(fā)現(xiàn)錯誤后怎么辦?

231 0 樓主
發(fā)表于 2023-12-6 00:50:09 | 只看樓主 只看大圖 閱讀模式
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省稅務局公眾號精選文章
公眾號名稱: 上海稅務
標題: 【漲知識】出口企業(yè)申報審核通過后發(fā)現(xiàn)錯誤后怎么辦?
原文鏈接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4Mzk5OTgyMQ==&mid=2653485976&idx=2&sn=c0ce703fe7b985d47b9b318073fbe079&chksm=8431b6bab3463facc684c730b6c2da32de089abc3fe2798d8ee5c7885a4ab08dc83a06eec582#rd
作者:
發(fā)布時間: 2023-12-05 11:23
二維碼: -



企業(yè)財務小陳
申稅小微你好。我是一家出口企業(yè)的財務。我公司在本期退稅申報提交以后,發(fā)現(xiàn)部分數(shù)據(jù)有錯誤,在第一時間嘗試做撤回處理,但系統(tǒng)提示申報已完成審核,無法進行撤回申報操作。請問遇到這種情況該如何處理?
不同類型的企業(yè),是不同的操作方法。我來給您分別講解下生產(chǎn)企業(yè)和外貿企業(yè)如何操作吧。

申稅小微
01
外貿企業(yè)
1.登錄電子稅務局,依次選擇“貨物勞務及服務退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——外貿調整申報。”

2.點擊“新建”,填寫“調整申報申請采集”,填寫本次申報的申報年月、批次、序號,業(yè)務信息里面請?zhí)詈靡t沖的原數(shù)據(jù)當時申報的關聯(lián)號,點擊保存。(注意:申報年月應為錯誤申報數(shù)據(jù)的申報年月,批次為未使用的批次號。)


3.選擇“貨物勞務及服務退稅申報——退稅申報?!秉c擊“生成申報數(shù)據(jù)”,進行數(shù)據(jù)自檢,確認無誤點擊“正式申報”就好。


02
生產(chǎn)企業(yè)
1.登錄電子稅務局,依次選擇“貨物勞務及服務退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表?!?br />
2.點擊“貨物沖減”,選擇要沖減的數(shù)據(jù)點擊“沖減出口”,然后按申報流程正式申報。



(也可以點擊新建,手工錄入要沖減的數(shù)據(jù),注意要先在業(yè)務類型里面選取紅字沖減,才能錄入負數(shù))

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