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【12366問答】增值稅小規(guī)模納稅人相關(guān)優(yōu)惠政策請您查收!

239 0 樓主
發(fā)表于 2023-11-17 17:35:10 | 只看樓主 只看大圖 閱讀模式
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省稅務(wù)局公眾號精選文章
公眾號名稱: 浦東稅務(wù)
標(biāo)題: 【12366問答】增值稅小規(guī)模納稅人相關(guān)優(yōu)惠政策請您查收!
原文鏈接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NTg3OTM4Nw==&mid=2650892782&idx=2&sn=79d31bf9f54852e3aaa9140be7d771e3&chksm=849c0f5ab3eb864cd22bb0b05f283350157da873f1f47f208e23f77814b2068f7ef59fb33f00#rd
作者:
發(fā)布時間: 2023-11-17 17:09
二維碼: -


12366
熱點梳理


問答來啦
近期,財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布了增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策。這一期,申稅小微收集整理了納稅人朋友們在熱線中較為關(guān)心的問題,大家一起來看看吧~

1.
小規(guī)模納稅人減免增值稅優(yōu)惠政策具體內(nèi)容是什么?
答:自2023年1月1日至2027年12月31日,對月銷售額10萬以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。

2.
我是按月申報的增值稅小規(guī)模納稅人,每月銷售額在10萬元左右,為客戶開具發(fā)票時無法確認當(dāng)月總收入會否超過10萬元,請問我要享受小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策,應(yīng)如何開具發(fā)票?
答:《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號)和《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號)規(guī)定,自2023年1月1日至2027年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。
您在無法確定當(dāng)月銷售額是否會超過10萬元的情況下,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,應(yīng)先按照1%征收率開具增值稅普通發(fā)票。申報納稅時,如月銷售額未超過10萬元,可以在申報納稅時進行免稅申報,如月銷售額超過10萬元,可以在申報納稅時減按1%征收率申報繳納增值稅。

3.
我是按月申報的增值稅小規(guī)模納稅人,這個月為客戶開具了3%征收率的增值稅普通發(fā)票,如實際月銷售額未超過10萬元,請問我能夠享受免稅優(yōu)惠政策嗎?
答:《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號)和《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號)規(guī)定,自2023年1月1日至2027年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。
您的月銷售額如未超過10萬元,可以在申報納稅時直接進行免稅申報,享受免征增值稅政策。

4.
我公司是小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)是做零售摩托車的,這個月開具了1%征收率的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請問我還能享受月銷售額10萬元以下免稅政策嗎?我的客戶是否能夠抵扣進項稅額?
答:《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號)和《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號)規(guī)定,自2023年1月1日至2027年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。
您的月銷售額未超過10萬元,可以在申報納稅時直接進行免稅申報,享受免征增值稅政策。您的客戶如為一般納稅人,可以憑您開具的1%征收率的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣對應(yīng)的進項稅額。

5.
我司是小規(guī)模納稅人,享受了3%減按1%的政策應(yīng)該如何填寫增值稅納稅申報表呢?
答:小規(guī)模納稅人享受3%減按1%的政策,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
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