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舉例說(shuō)明,未超免稅標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人減按1%征收率這樣申報(bào)(按季)

837 2 樓主
發(fā)表于 2020-4-23 14:03:35 | 只看樓主 只看大圖 閱讀模式
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省稅務(wù)局公眾號(hào)精選文章
公眾號(hào)名稱(chēng): 山東稅務(wù)
標(biāo)題: 舉例說(shuō)明,未超免稅標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人減按1%征收率這樣申報(bào)(按季)
原文鏈接: https://mp.weixin.qq.com/s/LIDWOwq3Su4Z410izf6cdg
作者:
發(fā)布時(shí)間: 2020-04-19
二維碼: -
本帖最后由 zzzzzzzzzzzzz 于 2020-8-10 09:43 編輯

舉例說(shuō)明,未超免稅標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人減按1%征收率這樣申報(bào)(按季)
來(lái)源:山東稅務(wù)

Hello,大家好,之前我們通過(guò)舉例講了減按1%征收率征收增值稅的小規(guī)模納稅人,在超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)時(shí)如何進(jìn)行按季或按月申報(bào)。


自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅。

——《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))

增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

——《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))


那么當(dāng)期銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人該如何進(jìn)行報(bào)表申報(bào)呢?我們還是通過(guò)例子,看看按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人如何申報(bào)吧。

例:A企業(yè)為一戶小規(guī)模納稅人,增值稅按季申報(bào),2020年1季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入250000元,其中1-2月份銷(xiāo)售收入合計(jì)160000元(其中開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額100000元、增值稅普通發(fā)票60000元),3月份銷(xiāo)售收入90000元(其中開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額60000元、增值稅普通發(fā)票30000元)。以上收入數(shù)據(jù)均為不含稅銷(xiāo)售收入,適用征收率均為3%(銷(xiāo)售貨物),2020年3月減按1%征收率征收增值稅。該戶納稅人該如何進(jìn)行2020年1季度的增值稅申報(bào)呢?

注意:
不含稅銷(xiāo)售收入=含稅銷(xiāo)售收入÷(1+征收率)
其中:2020年1-2月不含稅銷(xiāo)售收入=含稅銷(xiāo)售收入÷(1+3%)
2020年3月不含稅銷(xiāo)售收入=含稅銷(xiāo)售收入÷(1+1%)

對(duì)了,要注意哦,雖然納稅人1季度合計(jì)銷(xiāo)售收入未超過(guò)30萬(wàn)元,但其開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額是需要計(jì)算繳納稅款的。


答案看這里↓↓↓

您在登錄電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。

1.在左側(cè)菜單欄中點(diǎn)擊打開(kāi)《增值稅納稅申報(bào)表》(適用于增值稅小規(guī)模納稅人),先將增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額160000元準(zhǔn)確填寫(xiě)在第1欄和第2欄中,將增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額90000元準(zhǔn)確填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中,最后在第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中準(zhǔn)確填寫(xiě)3月份開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額60000元的2%,即第16欄填寫(xiě)1200元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出該納稅人第20欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”為3600元、第22欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”為3600元,然后點(diǎn)擊“保存”。



2.在左側(cè)菜單欄中點(diǎn)擊打開(kāi)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,在減稅項(xiàng)目的第2欄選擇減稅性質(zhì)代碼(0001011608對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部  稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào)),在“本期發(fā)生額”“本期應(yīng)抵減稅額”“本期實(shí)際抵減稅額”中均填寫(xiě)1200元,然后點(diǎn)擊“保存”。



3.報(bào)表全部保存完成后,在左側(cè)菜單欄中點(diǎn)擊增值稅小規(guī)模納稅人確認(rèn)申報(bào),右邊點(diǎn)擊確認(rèn)申報(bào),本次申報(bào)就完成啦。





評(píng)論2

沙發(fā)
蛋撻Lv.10 發(fā)表于 2020-7-7 16:31:09 | 只看Ta

零接觸、網(wǎng)上辦——增量房銷(xiāo)售信息采集操作流程

舉例說(shuō)明,未超免稅標(biāo)準(zhǔn)的小規(guī)模納稅人減按1%征收率這樣申報(bào)(按季)
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