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征收率優(yōu)惠2%部分的增值稅需要并入營業(yè)外收入繳企業(yè)所得稅嗎?

444 0 樓主
發(fā)表于 2020-12-1 05:15:14 | 只看樓主 只看大圖 閱讀模式
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省稅務局公眾號精選文章
公眾號名稱: 河南稅務
標題: 征收率優(yōu)惠2%部分的增值稅需要并入營業(yè)外收入繳企業(yè)所得稅嗎?
原文鏈接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTYxNDUwNQ==&mid=2650640796&idx=2&sn=9bd07f133fa28f4effe4bdfeb7c8a39e&chksm=befcebda898b62ccf3111e7d512a61905717ad2296577b45a3305442a39393d68fd4de39191e#rd
作者:
發(fā)布時間: 2020-11-30
二維碼: -


  近日,有納稅人咨詢:“按照支持疫情防控相關政策,除湖北省外,其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。那么,優(yōu)惠2%部分的增值稅需要并入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎?”對此,國家稅務總局12366納稅服務平臺給出權威解答。
  
  解答稱,小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅。由于納稅人在開具增值稅發(fā)票時是按1%征收率換算為不含稅收入,并按1%計算增值稅額的,增值稅給予2%的減免稅實際上已經包含在企業(yè)所得稅應稅收入中。因此,對增值稅給予2%的減免稅,不應重復作為收入申報繳納企業(yè)所得稅。

# 舉例說明
以2020年二季度含稅銷售額為100萬元的情況為例,其不含稅的銷售收入為99.01萬元(=100/(1+1%)),應納增值稅額為0.99萬元(=99.01×1%)。從企業(yè)所得稅看,企業(yè)收到100萬元(含稅),應納增值稅額0.99萬元(按1%征收率計算),企業(yè)所得稅應申報收入為99.01萬元,相當于增值稅2%減征部分1.98萬元已經包含在企業(yè)所得稅應稅收入中。因此,2%減征部分不應重復作為收入申報繳納企業(yè)所得稅。

來源:國家稅務總局12366納稅服務平臺


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