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我是小規(guī)模納稅人,上季度銷售額超過45萬元,按照規(guī)定繳納了增值稅。本季度銷售50萬元,但上季度的業(yè)務(wù)在本季度發(fā)生銷售退回20萬元,最終合計銷售30萬元。上述業(yè)務(wù)均已開具普通發(fā)票。請問在辦理本期增值稅申報時,應(yīng)當(dāng)如何填報申報表?

487 1 樓主
發(fā)表于 2021-10-10 10:00:11 | 只看樓主 閱讀模式
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我是小規(guī)模納稅人,上季度銷售額超過45萬元,按照規(guī)定繳納了增值稅。本季度銷售50萬元,但上季度的業(yè)務(wù)在本季度發(fā)生銷售退回20萬元,最終合計銷售30萬元。上述業(yè)務(wù)均已開具普通發(fā)票。請問在辦理本期增值稅申報時,應(yīng)當(dāng)如何填報申報表?

評論1

沙發(fā)
總局政策君Lv.8 發(fā)表于 2021-10-10 10:00:11 | 只看Ta
答:按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅征管問題的公告》(2021年第5號)規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計季度銷售額未超過45萬元的,免征增值稅。您在本季度合計銷售額30萬元,可以享受免征增值稅政策。按照《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及其附列資料的填寫說明要求,應(yīng)將對應(yīng)免稅銷售額30萬元填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次。
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